送心意

袁老师

职称注册会计师,中级会计师,税务师

2017-02-21 08:57

那是否需要计提福利费呢?

潘潘 追问

2017-02-21 09:11

请问这个是否要和工资总额,如果超出工资总额14%的比例要怎么办

袁老师 解答

2017-02-21 08:00

计入职工福利费,做好采购的支出工作,借:管理费用--职工福利费,贷:现金

袁老师 解答

2017-02-21 08:58

不用,实际发生计入即可

袁老师 解答

2017-02-21 09:13

所得税汇算纳税调增就好了

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相关问题讨论
计入职工福利费,做好采购的支出工作,借:管理费用--职工福利费,贷:现金
2017-02-21 08:00:46
您好,一般是并入工资处理的。
2017-06-07 16:00:45
9月份公司食堂总支出了3056.2元。 期间:9月1日张借支食堂经费1046.8元,这其中有46.8元是张上个月垫支的, 9月16日刘1借支食堂经费1000元, 9月21日张退还食堂经费146元,9月23日刘2垫支食堂经费1155.4元 由于这个食堂经费经手人太多了,导致我月底不懂怎么做,请问这个月底计入管理费用的时候分录应该怎么做呢,求师哥师姐指教
2015-10-16 17:37:09
你好! 借管理费用…福利费 贷银行存款
2020-04-30 10:49:15
你好 借;管理费用等科目 贷;应付职工薪酬-福利费 借;应付职工薪酬-福利费 贷;银行存款等科目
2018-08-30 14:03:09
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精选问题
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  • 8月份出口的货物,报关单出口日期是8月份,但没有做

    增值税申报:需要更正 8 月份的增值税申报表。出口货物的收入纳税义务发生时间为报关出口的当天(8 月),未在当期申报属于逾期未报,需通过电子税务局或办税服务厅做更正申报,补报出口收入(免税或退税相关数据)。 账务处理:可以补记在 12 月份账中,分录需注明 “补记 8 月出口收入”,保证账证相符。 补记收入分录: 借:应收账款 / 银行存款 贷:主营业务收入 —— 出口销售收入 出口退税注意:需确保报关单、外销发票等单证齐全,按规定时限申报出口退税,避免因申报延迟影响退税资格。

  • 老师您好,年末公司有净利润,提取法定盈余公积和给

    计提盈余公积 借:利润分配——计提法定盈余公积                           ——计提任意盈余公积  贷:盈余公积——法定盈余公积                    ——任意盈余公积 结转计提的盈余公积 借:利润分配-未分配利润  贷:利润分配——计提法定盈余公积                           ——计提任意盈余公积 给股东分红 计提应付股利和个税 借:利润分配-未分配利润 贷:应付利润       应交税费-个税 支付股利 借:应付利润 贷:银行存款 支付个税 借:应交税费-个税 贷:银行存款

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