送心意

刘艳红老师

职称中级会计师

2021-12-18 16:58

借:其他应收款
贷:应付职工薪酬-工资

大白熊、 追问

2021-12-18 17:01

谢谢老师

刘艳红老师 解答

2021-12-18 17:01

不客气,有时间帮老师点个五星好评支持下工作,,谢谢。

大白熊、 追问

2021-12-18 17:06

老师,帮别人买的东西,别人没给我钱,怎么做分录

刘艳红老师 解答

2021-12-18 17:31

借:费用
贷:现金,不能抵税

刘艳红老师 解答

2021-12-18 17:39

不好意思,帮别人买东西
借:其他应收款
贷:库存现金

大白熊、 追问

2021-12-18 17:51

谢谢老师

刘艳红老师 解答

2021-12-18 18:20

不客气,很高兴帮你解答。

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相关问题讨论
你好,期初数多录入了只能是重新建账,录入正确的期初数才可以的
2017-10-31 10:31:42
借:其他应收款 贷:应付职工薪酬-工资
2021-12-18 16:58:49
具体这个是怎么错误的呢?
2021-12-03 06:24:37
你要确认收入吗?借银行贷预收 借预收 贷主营业务收入 贷销项 然后结转成本 300是你的成本吗
2020-06-04 13:38:48
借应收账款20贷银存 或者借应收账款5,预付15贷银存20
2019-07-24 22:47:04
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