- 送心意
邹老师
职称: 注册税务师+中级会计师
相关问题讨论
你好,期初数多录入了只能是重新建账,录入正确的期初数才可以的
2017-10-31 10:31:42
借:其他应收款
贷:应付职工薪酬-工资
2021-12-18 16:58:49
具体这个是怎么错误的呢?
2021-12-03 06:24:37
你要确认收入吗?借银行贷预收
借预收
贷主营业务收入
贷销项
然后结转成本
300是你的成本吗
2020-06-04 13:38:48
借应收账款20贷银存
或者借应收账款5,预付15贷银存20
2019-07-24 22:47:04
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