送心意

辜老师

职称注册会计师,中级会计师

2021-12-23 10:33

是不是吧没有发放的工资,转入了其他应付款

饱满的小伙 追问

2021-12-23 10:35

为什么要转入呢?

辜老师 解答

2021-12-23 10:35

其实是不需要转入的额

饱满的小伙 追问

2021-12-23 10:35

已经计提工资了的?为什么又要转入其他应付款呢?

辜老师 解答

2021-12-23 10:37

应该发放的日期他没有发票,所以转入到其他应付款,其实可以不用转入其他应付款的,形成应付职工薪酬期末余额就可以

饱满的小伙 追问

2021-12-23 10:39

应该发放的日期没有发票,什么意思呢?

辜老师 解答

2021-12-23 10:42

应该发放的日期他没有发放,就是原本这个月工资,下个月要发放的,由于没有发放,转入其他应付款

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相关问题讨论
你好!记入应付职工薪酬科目
2022-04-02 12:19:10
你好 不支付了 借其他应付款贷营业外收入核算的 。 你这个应付职工薪酬 怎么还有其他应付款 你具体描述下具体业务
2020-07-14 15:33:39
您好 计提职工薪酬 的社保费 是只有单位承担部分 个人承担部分包含在工资里面计提 发放工资的时候扣减
2020-06-23 21:22:15
您好 单位承担就用应付职工薪酬核算 员工自己承担就用其他应付款核算
2020-06-17 12:31:59
单位部分的社保和公积金,是通过应付职工薪酬核算的
2020-04-23 08:59:05
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