我之前会计做账是借:应收账款 3085091.03 贷:主营业务收入 2910463.24 应交税金-销项税 174627.79 又 借:主营业务税金及附加 20955.34 贷:应交税金-城建税 12223.95 其他应交款-教育附加5238.83 地方教育3492.56
开心
于2017-02-23 08:53 发布 947次浏览
- 送心意
宋生老师
职称: 注册税务师/中级会计师
2017-02-23 08:55
这是我刚接手一家公司的账,看之前会计是这么记账的。我看不懂,另外,教育费附加为什么是其他应交款呢?
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是的,收入也要结转到本年利润
2019-01-11 21:53:01
你好,在有营业税的时期,营业税通过主营业务税金及附加核算的
现在统一调整为税金及附加科目了
2018-09-30 10:03:46
你好,是的,是这样 的
2016-07-09 09:07:03
您好,先冲红分录,借:营业税金及附加 负数1380 等其他税费 贷:应交税金-应交营业税 负数1380 等其他税费 。再做计提增值税分录,贷:主营业务收入,负数,1339.81,贷:应交税费-应交增值税,1339.81。
2018-01-07 14:36:46
你好,税金及附加应按销售来算,应交税费的已交数可以按实际交的做,这样才是合理的,销售大,税费不配比肯定不对的。
2018-07-26 10:23:54
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