实收资本和资本公积的印花税是按哪个税目征收呢 问
你好,按照营业账簿申报就行 答
廖君老师,上次那个问题因为忙耽搁了,您帮我看一 问
代付代收协议操作 明确责任义务(金额、用途、时间等),双方盖章签字,留存副本。 账务处理 A 店:借:其他应收款 - B 店,贷:银行存款。 B 店:借:相关费用科目,贷:其他应付款 - A 店。 答
事业单位收到财政拨款用于建设新房,是属于建筑方 问
您好,这个是属于发包方 答
计提缴纳个人所得税分录,1.发工资时,借:应付职工薪 问
应付职工薪酬是工资明细,灭个税这个明细,也不会挂账 答
老师,我的财务报表第一季度有数据错误了,第三季度 问
实操中一般是没问题的,可以不用交滞纳金。 答
行政单位会计中预算会计冲减以前年度银行存款怎么做
答: 同学你好,银行存款一般是财务会计科目,不是预算会计科目
您好,我是行政单位会计,2019年底单位有一个维修电梯项目,19年底已支付部分款项,我当时计入维修费科目了,2020现在此项目马上竣工,我想问我是不是应该先把去年那笔维修费调整一下,先做一笔 借:在建工程 贷:以前年度盈余调整 把去年支付的维修费款项调整到在建工程,今年后期支付尾款 做一笔 借:在建工程 贷:银行存款 竣工后将所有在建工程科目转入固定资产 最后做一笔 借:固定资产 贷:在建工程 那这样后期还需不需要做以前年度盈余调整科目的账务处理,以前年度盈余调整科目年底不会不平吗?会不会影响报表呢?非常感谢
答: 2019年底单位有一个维修电梯项目,19年底已支付部分款项,我当时计入维修费科目了,2020现在此项目马上竣工,我想问我是不是应该先把去年那笔维修费调整一下,先做一笔 借:在建工程 贷:以前年度盈余调整 把去年支付的维修费款项调整到在建工程,今年后期支付尾款 做一笔 借:在建工程 贷:银行存款 竣工后将所有在建工程科目转入固定资产 最后做一笔 借:固定资产 贷:在建工程 …对的。上面的思路是对的,需要调整的
一名会计如何让领导给你主动加薪?
答: 都说财务会计越老越吃香,实际上是这样吗?其实不管年龄工龄如何
行政单位:问1:跨年度交房租,怎么记账,转入基本户,转入20年12月房租,dr银行存款 然后呢 财务和预算会计分别怎么做
答: 你好,借业务活动费 贷财政补助收入 借事业支出 贷财政补助预算收入