6月研发费用暂估,没取得发票,借:研发支出(费用化)-暂估,贷:应付账款-暂估 6月末结转到管理费用。借:管理费用。贷:研发支出(费用化)-暂估。还需要软件自动结转到本年利润吗?
哭泣的蛋挞
于2021-12-24 00:43 发布 1943次浏览
- 送心意
小五子老师
职称: 中级会计师,注册会计师
相关问题讨论
你好!
结转到管理费用就可以了,因为管理费用期末会结转到本年利润的。
2021-12-24 00:54:46
你好,分录处理是可行的。
2019-04-19 12:11:03
您好!建议先入研发支出。 因为这个科目就是这样使用的。
2017-06-15 15:32:32
你好,要分2-3张凭证做的呢
2019-02-15 10:09:08
你好!对的,就是这样做。
2018-04-25 16:55:59
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