送心意

郭老师

职称初级会计师

2021-12-24 09:20

你好,需要的借应收账款负数贷,主营业务收入负数,应交税费负数。

郭老师 解答

2021-12-24 09:20

你需要开发票吗?如果不开发票的话,你的成本也得红冲。

叶落????随风 追问

2021-12-24 09:22

老师,需要开发票

郭老师 解答

2021-12-24 09:23

你好,你在做证书的收入就可以的。

叶落????随风 追问

2021-12-24 09:26

老师,去年开的发票有应收70万,现在把发票退回来了六十万,应收应该也冲了,但是我有重新开发票了开了一百万,那请问我可不可以把六十万开负数发票,剩余的冲应收啊

郭老师 解答

2021-12-24 09:27

你好,可以的,可以这么做的。

叶落????随风 追问

2021-12-24 09:34

那请问老师,六十万的成本需要冲吗

郭老师 解答

2021-12-24 09:34

你好不需要的。
之前的成本不用动。

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相关问题讨论
你好,需要的借应收账款负数贷,主营业务收入负数,应交税费负数。
2021-12-24 09:20:49
您好,分录,借:应收账款等科目,贷:主营业务收入,应交税费-应交增值税-销项。
2017-04-02 19:40:46
科目不变数字是负数。
2018-12-13 16:02:11
同学,你好,和正数分录一样,只不过数字前面加个负号就可以了
2022-03-25 20:13:08
你好!按红字发票原分录冲回就可以
2020-06-11 05:15:55
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