【例2-8]某自营出口的生产企业为增值税一般纳税人,出口货物的征税税率为13%,退税税率为11%。2019年7月有关经营业务为:购原材料一批,取得的增值税专发票注明的价款400万元,外购货物准予抵扣的进项税额52万元。上期末留抵税款农万元。本月内销货物不含税销售额100万元,收款113万元存入银行。本月出ロ货物的销售额折合人民币200万元。试计算该企业当期的“免 、退”税额。
标致的金鱼
于2021-12-24 16:23 发布 2714次浏览
- 送心意
朱立老师
职称: 注册会计师,中级会计师,税务师
2021-12-24 16:36
你好 看下题目 上期留抵税额
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你好 看下题目 上期留抵税额
2021-12-24 16:36:15
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你好,是13%的销售发票
2019-08-05 20:00:47
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您好,不一定是购买材料的,人工的工资表不可以的,水电是可以抵扣的。
2018-09-02 15:20:20
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您好,计算过程如下
进项税额150000*1.1*20%*0.13
销项税额150000*0.13*(1-10%)
2022-03-19 17:05:12
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您好,不一定是购买材料的,人工的工资表不可以的,水电是可以抵扣的。
2018-09-02 15:21:16
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