送心意

宋生老师

职称注册税务师/中级会计师

2017-02-23 15:28

结转维修费收入成本 
借:主营业务成本-劳务成本   50 
      贷:应付职工薪酬             50 
计提工资 
借:管理费用-工资       20 
       贷:应付职工薪酬  20 
发放工资 
借:应付职工薪酬          20 
       贷:银行存款          20 
那么这样的话应付职工薪酬下还是有50的余额,该怎么结平呢,谢谢

素衣清颜 追问

2017-02-23 15:48

我没有同一个工资计入到2个地方啊,月末计提次月要支付的工资,计提借:管理费用--工资,贷:应付职工薪酬,月末结转维修费收入,借:主营业务成本,贷:应付职工薪酬,我现在非常糊涂了

宋生老师 解答

2017-02-23 15:21

你这个劳务成本就是收入的对应成本啊 
借主营业务成本-劳务成本 贷应付职工薪酬就可以了

宋生老师 解答

2017-02-23 15:32

你理解错了,工资你要么计入管理费用 ,要么计入成本,不能同一个工资计入到2个地方。

宋生老师 解答

2017-02-23 15:50

所以说你做了2次应付职工薪酬。工资要么计入费用 ,要么计入成本

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你这个劳务成本就是收入的对应成本啊 借主营业务成本-劳务成本 贷应付职工薪酬就可以了
2017-02-23 15:21:55
你好!是的。借主营业务成本 贷应付职工薪酬。
2021-03-23 16:37:16
你好,你的分录就是计提工资的分录了。
2019-04-18 09:40:35
其实没有太大区别。
2018-11-19 10:08:59
你好,车间人员工资记入生产成本
2019-10-14 10:27:04
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