送心意

邹老师

职称注册税务师+中级会计师

2021-12-25 09:29

你好,请问你想问的问题具体是?

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您好 可以在支付的当月先计入到预付账款中,然后月底的时侯再进行摊销 会计分录为: 借:预付账款 1200    贷:银行存款 1200 月底时摊销10月费用 借:管理费用 400     贷:预付账款 400 到11月份的时侯再做摊销即可 借:管理费用 400     贷:预付账款 400 请给老师5分好评哈
2021-03-28 22:38:13
你好,请问你想问的问题具体是?
2021-12-25 09:29:35
不能调回来,只能是让对方退回来。
2019-06-18 19:48:33
已经支出去了让对方退回来就可以。没有其他方法。
2019-06-18 19:40:10
是的,,,,,,,,,,
2015-12-24 14:01:19
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