送心意

依依老师

职称中级会计师,初级会计师

2021-03-28 22:38

您好
可以在支付的当月先计入到预付账款中,然后月底的时侯再进行摊销
会计分录为:
借:预付账款 1200
   贷:银行存款 1200
月底时摊销10月费用
借:管理费用 400
    贷:预付账款 400
到11月份的时侯再做摊销即可
借:管理费用 400
    贷:预付账款 400
请给老师5分好评哈

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