送心意

邹老师

职称注册税务师+中级会计师

2021-12-25 13:08

你好
前期收到8万元,借:银行存款  8万,贷:预收账款  8万
开具10万发票,借:预收账款 10万,贷:主营业务收入 ,  应交税费—应交增值税(销项税额)
收到尾款2万,借:银行存款  2万,贷:预收账款  2万

上传图片  
相关问题讨论
你好 前期收到8万元,借:银行存款  8万,贷:预收账款  8万 开具10万发票,借:预收账款 10万,贷:主营业务收入 ,  应交税费—应交增值税(销项税额) 收到尾款2万,借:银行存款  2万,贷:预收账款  2万
2021-12-25 13:08:56
你好 收到 借;银行存款 贷;其他应付款 支付给员工 借;其他应付款 贷;银行存款
2019-03-05 09:21:51
借管理费用,贷银行存款,收到发票再放到那笔分录那就行
2019-11-12 16:37:07
建议按发票做账,不需要付款转营业外收入下面,
2019-11-06 09:41:36
您可以限额1120元报销就是了。
2019-11-06 09:44:55
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
举报
取消
确定
请完成实名认证

应网络实名制要求,完成实名认证后才可以发表文章视频等内容,以保护账号安全。 (点击去认证)

取消
确定
加载中...