- 送心意
bamboo老师
职称: 注册会计师,中级会计师,税务师
相关问题讨论
您好
借:原材料 8000
借:应交税费-应交增值税-进项税额 1040
贷:银行存款 9040
2021-12-26 21:41:56
你好,以前也是正数吧,只是现在需要做进项税额转出处理吧
2016-11-28 15:22:21
5月1之后的可以抵扣,之前的不能抵扣,就是视频的分录
2016-12-01 12:04:26
你好,如果是一般纳税人,有取得专用发票,分录是需要写进项税额的
2019-08-29 09:09:48
你们是工业的?销售原材料记其他业务收入
没有结转成本
最后结转的借:应交税费-应交增值税(销项)6972.77 贷应交税费-应交增值税(进项)5035.88 应交税费-应交增值税-转出未交1936.89
2019-02-19 12:46:18
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
获取全部相关问题信息