- 送心意
郭老师
职称: 初级会计师
2021-12-27 13:55
借应付账款
贷库存商品
应交税费应交增值税进项转出。
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同学你好
红字发票的处理是如何做的;
2021-04-06 14:21:37
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你好,这是冲几月份的?
2020-05-21 17:23:59
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你按发票做分录就可以了,发票三联都订入凭证
2019-06-19 19:53:11
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你好,5月份做正数收入分录,6月份做收入红冲分录
2020-06-03 16:36:14
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你好,请问是销售方还是购买方啊?
2020-01-03 20:07:03
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