我们的账本应付账款余额有负数,老板说这个账早就清了 该如何给清掉 会计分录该如何写 应付账款余额在贷方 老板说账已经清掉了 我做的会计分录 借:应付账款XX单位 贷:其他应收款-老板名字
杜鑫
于2017-02-24 12:51 发布 2275次浏览
- 送心意
笑笑老师
职称: 中级会计师,税务师,经济师
2017-02-24 13:04
我刚接手这家单位的账 之前的会计走了,账目不是很清楚! 我和老板核对一下往来账,老板告诉我应付账款,有很多的客户早就清账了(老板说有的账是他直接付现金却未通知财务,什么手续也没有)现在老板要求把应付账款调成真实的,我看了一下应付账款余额还有的是负数 所以就问一下老师该如何做会计分录 (我把正常该付又不用付款的,借:应付账款XX单位 贷:其他应收款 可是余额是负数会计分录又该如何做呢) 他们的应收账款也是 很多的往来都已经清掉,但账一直挂着 借:其他应收款 贷:应收账款XX单位 但是应收账款借方余额也有负数 这会计分录又该如何做
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你好 先工资扣除 在缴纳给社保局 做其他应付款。 先缴纳给社保局后工资扣除做其他应收款
2020-05-27 15:17:19
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你好 我看懂了 是这样的 甲方销售乙方产品 然后代垫付运费 先是收到了乙方的现金运费钱了 你就得挂 借库存现金 贷其他应付款 然后后面发货的时候是要公司银行存款支付给运输公司的。 所以是借其他应付款 贷银行存款 我把实操老师做的分录 拆分了 你看能理解不
2019-11-04 17:27:11
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您好:
一般情况下不建议对冲,一个客商即有应收又有应付应分别核算的。
如果与对方协商可以对冲分录为:
借:其他应付款-XXX
贷:其他应收款-XXX
2019-10-28 13:53:00
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你好,要按这样处理,借银行存款,贷其他应付款--商户保证金,
2019-10-27 12:08:21
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其他应收款的话,就是你先付了社保,然后要再跟职工收取的,所以用其他应收款。
其他应付款的话就是,你先把职工这个钱扣下来了,以后再去交社保,所以用其他应付款。
2019-06-13 09:56:18
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