11月份 供应商多送了1325元的货,现在供应商对账说没有多送。但是有实物。公司也就认可供应商的货款。那我这个1325要怎么做分录减掉这笔钱呢
杜杜
于2017-02-24 15:03 发布 843次浏览
- 送心意
吴月柳
职称: 会计师,精通全盘账务处理,金碟与用友软件操作
相关问题讨论
你好,销售方有因为质量问题开具折让发票吗?
2022-01-19 09:41:53
你好 之前你们支付是怎么做账的。 收到货物了吗
2020-04-07 10:41:07
发票给你开了实际发货的数量吗
2019-09-06 11:10:13
你好,代收的2878,直接借银行存款,贷:应付账款/其他应付款-A公司就可以了。
2018-10-05 15:00:31
当初付供应商货款时,用的什么科目?
退票款?
2017-05-16 09:40:41
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