- 送心意
宋生老师
职称: 注册税务师/中级会计师
2017-02-24 16:54
如果按预收处理怎么做
相关问题讨论
![](https://al3.acc5.com/95d223957f56fba2e1b8c7c4fa00f9e0.png)
你好 需要上月做未开票收入的,本月开发票先冲减上月的未开票收入,然后按发票来入账。
2020-07-12 16:10:31
![](https://al3.acc5.com/95d223957f56fba2e1b8c7c4fa00f9e0.png)
发票当月开
借:应收账款
贷:主营业务收入
销项增值税
货款次月收到
借:银行存款
贷:应收账款
2020-03-18 15:40:36
![](https://al3.acc5.com/95d223957f56fba2e1b8c7c4fa00f9e0.png)
借;相关科目 贷;其他应付款
个人建议还是通过公司账户比较合理一些
2016-06-21 14:52:55
![](https://al3.acc5.com/95d223957f56fba2e1b8c7c4fa00f9e0.png)
你好,也就是你已经暂估,然后结转了成本,确认了收入,是这个意思吗?
2022-07-08 18:23:55
![](https://al3.acc5.com/95d223957f56fba2e1b8c7c4fa00f9e0.png)
借现金 贷主营业务收入 应交税费-应交增值税
2017-02-24 16:52:40
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
获取全部相关问题信息
宋生老师 解答
2017-02-24 16:52
宋生老师 解答
2017-02-24 16:59