送心意

大海老师

职称中级会计师,税务师

2021-12-28 15:23

你好,分录如下

1、借:销售费用-广告费100000
            应交税费-应交增值税(进项税额)数据不全
          贷:银行存款
2、借:管理费用-保险费10000
            应交税费-应交增值税(进项税额)600
          贷:银行存款10600
3、借:销售费用-职工薪酬100000
            销售费用-折旧费50000
            销售费用-业务招待费70000
          贷:银行存款220000
4、借:本年利润330000
          贷:销售费用330000

上传图片  
相关问题讨论
你好,分录如下 1、借:销售费用-广告费100000             应交税费-应交增值税(进项税额)数据不全           贷:银行存款 2、借:管理费用-保险费10000             应交税费-应交增值税(进项税额)600           贷:银行存款10600 3、借:销售费用-职工薪酬100000             销售费用-折旧费50000             销售费用-业务招待费70000           贷:银行存款220000 4、借:本年利润330000           贷:销售费用330000
2021-12-28 15:23:51
你好,当月作废,以后月份开具负数发票冲销
2016-11-16 09:08:25
你好,因为是采用预收款方式销售产品,需要在移送货物的时候才确认收入,所以确认收入时间是2x21年1月20日
2022-03-23 20:55:47
同学你好 1.借原材料82 借应交税费-应交增值税(进项税额)10.4 贷银行存款92.4 2.借固定资产1500 借应交税费-应交增值税(进项税额)15 贷银行存款1515
2023-01-02 10:23:20
你好,不能开具增值税专用发票的。
2018-02-21 21:40:11
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
    相似问题
    最新问题
    举报
    取消
    确定
    请完成实名认证

    应网络实名制要求,完成实名认证后才可以发表文章视频等内容,以保护账号安全。 (点击去认证)

    取消
    确定
    加载中...