老师您好,请问跨年度的应收账款入错账了要怎么调整?如原本是收客户的押金错记应收款了,并且记入应收后客户的账款结清,现在要恢复应收改押金收款,这调整分录怎么做?
梁
于2021-12-28 19:11 发布 1687次浏览
- 送心意
郭老师
职称: 初级会计师
2021-12-28 19:12
你好,应该是做其他应收款是吗?借其他应收款贷应收账款。
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您好,一般用其他应收款反映
2020-05-27 09:45:37
你好,如果确实找不到对方了,就提坏账准备。
2019-01-14 12:21:56
你好,应该是做其他应收款是吗?借其他应收款贷应收账款。
2021-12-28 19:12:07
你好,这个是跨年了吗?
2020-05-15 09:44:38
你好,首先你要确定这笔收款的性质是什么业务。
2021-10-20 22:23:25
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梁 追问
2021-12-28 19:31
郭老师 解答
2021-12-28 19:43