- 送心意
吴月柳
职称: 会计师,精通全盘账务处理,金碟与用友软件操作
2017-02-27 19:54
借:预付账款 90000 贷:银行存款90000 借:制造费用 90000 贷:预付账款90000 对吗?
相关问题讨论

你好,能提供一下你单位的这个凭证吗?
2018-10-29 16:02:03

您好,可以的。
2017-05-08 09:48:37

同学,你好
另起一页再写第二个分录
2023-06-20 18:51:31

借:预付账款 贷:银行存款,摊销借:制造费用 贷:预付账款
2017-02-27 19:22:18

您好
实际抵扣的时候写分录
借:应交税费——未交增值税
贷:其他收益
银行存款
2019-07-10 12:40:41
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