老师,图中框出来的部分在账务上怎么处理呢?
稀释
于2022-01-01 18:09 发布 320次浏览
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- 送心意
赵雷老师
职称: 注册会计师
2022-01-01 18:12
一般生产企业,月末在产品不需要入库,仍然需要加工而存放在生产车间的是不必做会计分录,即不需要结转在产品成本;
如果是对外销售的半产品和完工入库的产成品,需从生产成本结转至库存商品科目核算;在确认其销售后,须从库存商品科目结转至主营业务成本科目核算
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按实际支付或应付的金额,借记“管理费用”等科目,贷记“银行存款”等科目。按规定抵减的增值税应纳税额,借记“应交税费——应交增值税”科目,贷记“管理费用”等科目。
2016-07-14 10:45:00
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同学你好
你要先补做收入
2022-04-02 15:37:42
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账务处理:收到款项:借:银行存款,贷:其他应付款,既然是过账,肯定是要还的,还:借:其他应付款,贷:银行存款。你要过账单位给你写一个过账的说明材料,你们就不需要纳税了。
2017-08-15 13:30:22
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你好,计入管理费用-会务费即可。
2021-07-11 10:17:44
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借;管理费用400 银行存款 3600 贷;其他应收款 4000
2016-12-19 13:31:11
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