送心意

郭老师

职称初级会计师

2022-01-04 12:34

你好,这个可以不用做的。

背后的巨人 追问

2022-01-04 13:05

那收到发票了的,什么时候处理入账呢?

郭老师 解答

2022-01-04 13:07

货物到了,或者是你付款了之后再做。

背后的巨人 追问

2022-01-04 13:07

收到货物了,那应该怎么做?

郭老师 解答

2022-01-04 13:10

借原材料应交税费应交增值税进项贷应付账款。

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相关问题讨论
你好,这个可以不用做的。
2022-01-04 12:34:09
红冲12月份暂估再做一比分录
2023-01-10 17:00:05
你好 借:预付账款 贷:银行存款
2019-06-04 14:22:20
同学您好! 购买原材料时,若原材料和运费分开发票,会计分录应分别处理。原材料费用记入“原材料”科目,运费记入相关成本或费用科目,而非与原材料合并记入“应付账款-原材料”。正确的分录应为:借:原材料、运费;贷:应付账款-原材料、银行存款/应付账款-运费。
2024-03-16 16:10:32
那你暂估入账的和你发票入账的金额一致吗
2020-06-03 17:11:01
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