去年5月份的时候,那个技术维护费我没抵减,但是我把减免的分录做了,导致应交税费那里差了个330元,我现在想把它调平,之前的分录是借:应交税费~减免税 贷:管理费用,我要是现在调平,是不是就得用 借:以前年度损益调整 贷:应交税费~减免税
阿杜
于2017-02-28 15:16 发布 842次浏览
- 送心意
邹老师
职称: 注册税务师+中级会计师
2017-02-28 15:22
我还需要做 借:利润分配~未分配利润的贷:以前年度损益调整 这个分录吗?
相关问题讨论

是的
2017-02-28 15:17:40

之前管理费用做吗,之前那个
2020-04-14 16:46:37

你好!月底将以前年度损益调整科目余额转入未分配利润。管理费转入本年利润
2016-08-30 15:16:42

对,如果实际数据大于原来计提的,那么就按照差额补计以前年度损益调整借方,如果小于原来的,就贷方以前年度损益调整。
2020-03-25 13:49:47

你这个说贷方余额说那个科目
2020-01-09 17:06:06
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
获取全部相关问题信息
阿杜 追问
2017-02-28 15:27
阿杜 追问
2017-02-28 16:43
邹老师 解答
2017-02-28 15:17
邹老师 解答
2017-02-28 15:22
邹老师 解答
2017-02-28 15:28
邹老师 解答
2017-02-28 17:02