如果本月销项税有100万进项120,本月我只认证80万的进项,也不在申报表上作留抵,那余下的40万在外账上能体现出来吗?怎么体现
不繁亦不凡
于2017-02-28 16:00 发布 756次浏览
- 送心意
邹老师
职称: 注册税务师+中级会计师
2017-02-28 16:05
那在内帐上呢,就必须体现了吧,不然我的库存怎么办呢,该怎么做呢,
相关问题讨论
不需要体现,以后认证了再入账就是了
2017-02-28 16:00:52
你好,增值税进项税额直接根据实际认证抵扣的金额来填制即可;
增值税进项税额时,只要在“增值税纳税申报表附列资料(表二)”里本期认证相符且本期申报抵扣填制进项税额即可
2020-01-13 09:05:58
你好!是的,可以这样处理
2018-09-10 15:41:42
您好,认证以后,填在申报表二,还需要填写到主表的。
2018-10-27 22:10:13
您好,这种情况,只能到税务局进行非正常申报处理了。
2018-10-19 21:05:05
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邹老师 解答
2017-02-28 16:00
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2017-02-28 16:06