2021年我第四季度开具了负数普票红冲第一季度开的正数票,同时还开了专票正数,最后申报第四季度增值税,开的负数发票金额也自动带到增值税申报表中了,而且减免税额是按3%算的,专票正常金额自动带到第一行,我申报时第9行带出的普票的负数金额申报不了?第9栏和19栏都出现错误,这是为啥,说第19栏要小于等于第9栏销售额的5%
学堂用户静谧
于2022-01-04 23:33 发布 1001次浏览
- 送心意
maize老师
职称: 初级会计师,中级会计师
2022-01-05 08:13
您好,您之前普通发票没有交税吧,免税销售额是不能填写负数,只能≥0,之前有学员反馈问税局说要求填写0,
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您好,您之前普通发票没有交税吧,免税销售额是不能填写负数,只能≥0,之前有学员反馈问税局说要求填写0,
2022-01-05 08:13:47
你好 不能 你们负数报不了 你们得去当地税局申报的
2019-11-15 11:08:35
你好,填写的正数金额
2020-02-27 12:28:22
你好,当月无销售收入,增值税减免税申报明细表填0
2018-10-15 15:59:48
负数收入会导致增值税无法申报的
2018-11-14 11:49:47
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maize老师 解答
2022-01-05 08:21
学堂用户静谧 追问
2022-01-05 15:17
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2022-01-05 15:18
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