送心意

辜老师

职称注册会计师,中级会计师

2022-01-06 12:35

你现在公司有费用,是亏损,不需要找另外费用来抵啊

下一个十年 追问

2022-01-06 12:40

去年只发生了两笔业务,一笔是刻章的费用260,一笔就是这个税务的罚款200,本来刻章费用是要做到开办费,等有了销售再摊销,但个税的罚款是税务的罚款,不是不能所得税前扣除吗,所以我如果刻章的260不做费用,明年汇算清缴税务的罚款调增,不是就要交所得税了吗

辜老师 解答

2022-01-06 14:49

刻章的费用260可以直接计入管理费用的
税务的罚款200你计入营业外支出,会导致利润总额为-200,纳税调增之后,应纳税所得额也是0啊

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