送心意

郭老师

职称初级会计师

2022-01-06 15:35

你好不允许抵扣的直接价税合计做账就可以的。

dream&忆纷飞 追问

2022-01-06 15:36

就是做到相应费用里面呗

郭老师 解答

2022-01-06 15:38

你好,对的是的,是这么做的。

dream&忆纷飞 追问

2022-01-06 15:40

你好老师,如果销售普票与专票都计销项税额也不需要区分是吗

dream&忆纷飞 追问

2022-01-06 15:41

报税时候需要区分出来对吗

郭老师 解答

2022-01-06 15:43

好对的是的是这么做的。

上传图片  
相关问题讨论
你好不允许抵扣的直接价税合计做账就可以的。
2022-01-06 15:35:34
您好!你如果直接是做的应交税费,可以不用做到费用了。 如果你是做费用,就不用做应交税费,直接上交的时候借管理费用-税费 贷银行存款。
2017-03-27 08:20:59
你好,如果是你司开具的增值税专用发票,入账时价税要分开入账
2016-06-17 16:36:18
你好,可以在应交税费贷方去看的
2021-06-03 11:11:14
借:xx费用,贷:应交税费-应交增值税(进项税额转出),做账的时候这么做就可以了
2024-04-07 09:43:29
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
    举报
    取消
    确定
    请完成实名认证

    应网络实名制要求,完成实名认证后才可以发表文章视频等内容,以保护账号安全。 (点击去认证)

    取消
    确定
    加载中...