送心意

宋生老师

职称注册税务师/中级会计师

2017-03-27 08:27

老师,我还不会做账。可以具体一点吗,比如采购跟销售,都会涉及到应交税费进项跟销项。分录如果我这样做了,到了月底,要怎样报表才可以不体现我有核算税这一方面。谢谢

糖麻 追问

2017-03-27 08:36

那分录不是平不了了?那采购跟销售的时候这个我要怎么做分录,因为学到的知识就是有应交税费这个。谢谢老师,可以具体一点吗,就是您把采购跟销售的分录怎么做告诉我一下,非常感谢

宋生老师 解答

2017-03-27 08:20

您好!你如果直接是做的应交税费,可以不用做到费用了。 
如果你是做费用,就不用做应交税费,直接上交的时候借管理费用-税费 贷银行存款。

宋生老师 解答

2017-03-27 08:31

你好!你只能一开始就不做应交税费这个科目。不了就要提现。

宋生老师 解答

2017-03-27 08:37

您好!不是的。比如你采购一个材料的时候,材料100元,进项17元。你直接做借库存商品117 代银行存款117就可以了 
销售的额时候 借主营业务成本117 代库存商品117

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您好!你如果直接是做的应交税费,可以不用做到费用了。 如果你是做费用,就不用做应交税费,直接上交的时候借管理费用-税费 贷银行存款。
2017-03-27 08:20:59
你好!可以直接调增,以你最近月末为基数调增
2019-08-09 17:09:23
具体的干嘛用了,分给职工了吗
2019-06-22 22:17:53
缴纳什么呢
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借应交税费贷应付职工薪酬。
2019-12-25 17:29:47
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