送心意

王超老师

职称注册会计师,中级会计师

2022-01-06 21:16

你好

借:应付职工薪酬
其他应付款等
贷:银行存款

123 追问

2022-01-06 21:21

老师 帮我看一下 这是多扣的保险费用 这么做对不对

王超老师 解答

2022-01-06 21:24

你这个其他应付款增加?你看一下思路是这样的吗

123 追问

2022-01-06 21:26

因为我预先把12月份的保险扣出来了 就是一下子扣了2个月的  是不是应该其他应付款增加 然后12月缴纳保险时 冲掉其他应付款呢?

王超老师 解答

2022-01-06 21:28

你当时其他应付款是做在借方吧?
那么是可以的

123 追问

2022-01-06 22:15

嗯 我用奖金支付了100元保险我怎么做账?

王超老师 解答

2022-01-06 22:17

借:应付职工薪酬
贷:银行存款

123 追问

2022-01-06 22:20

这样做对吗

王超老师 解答

2022-01-06 22:23

是的。你这个是正确的

123 追问

2022-01-06 22:26

好的 谢谢老师

王超老师 解答

2022-01-06 22:30

不客气




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相关问题讨论
你好 借:应付职工薪酬 其他应付款等 贷:银行存款
2022-01-06 21:16:59
还是记入应付职工薪酬
2018-12-07 20:22:42
您好!你在计算工资的时候就计算应该扣多少,实际支付的时候就扣下来就可以了。 1.分配工资   借:××费用(管理/销售等)   贷:应付职工薪酬——工资   2.计提社保(企业部分)   借:××费用(管理/销售等)   贷:应付职工薪酬——社保   3.次月发放工资时   借:应付职工薪酬——工资   贷:应付职工薪酬——社保(个人部分)   应交税费——应交个人所得税   库存现金/银行存款   4.上交杜保   借:应付职工薪酬——社保(企业部分+个人部分)   5.上交个人所得税   借:应交税费——应交个人所得税   贷:银行存款
2017-02-15 13:47:59
6月计提,借 费用 贷 应付职工薪酬 实际发放:借 应付职工薪酬 贷 银行存款
2021-07-13 11:44:46
您好,是可以实发六月工资,按真实业务做账。
2020-07-02 09:04:42
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