
房产公司开票后未交分录:借:其他应收款--老板 贷:主营业务收入 应交税费--应交增值是这样写吗?款老板直收现金
答: 收现金的话 就借:现金就行
老师,我是9月新建的账套,前期都没有期初数,我想拿8月的凭证做期初数,现在是有家客户,一直都是代收,代收款未结, 账款我没有分开做凭证,直接做了一张凭证,钱是9月结,我做了借:应收账款 贷主营业务收入 应交税费 借:其他应收款 贷应收账款 不知道这样对不对
答: 你好,期初数是年初数,而不是上个月的期末数 分录倒是这样处理的
一名会计如何让领导给你主动加薪?
答: 都说财务会计越老越吃香,实际上是这样吗?其实不管年龄工龄如何
借:其他应收款 贷:主营业务收入 贷:应交税费-减免税费摘要:税控开具普票收入(技术服务)减免税费应该在借方这笔分录有问题实际应该怎么写呢?
答: 你好,是小规模纳税人?应该先:借:其他应收款 贷:主营业务收入 贷:应交税费-应交增值税,然后借应交税费-应交增值税 贷营业外收入

