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莲姐
于2018-09-06 14:42 发布 706次浏览
点~玲老师
职称: 中级会计师
2018-09-06 14:44
收现金的话 就借:现金就行
莲姐 追问
2018-09-06 15:15
好的,谢谢老师!请问这增值税要待下月交是不是要做增值税转出?请问分录怎么写?
点~玲老师 解答
2018-09-06 15:27
我上传了一个应交税费结转的会计分录 图片 你看能不能看得到
2018-09-06 16:07
看到了,老师,谢谢!比如我8月购材料收到发票 借:原材料 10000 应交税费 应交增值税 进项税 1600 银行存款 11600 销售库存商品 ,为客户开票 借:银行存款 17400 主营业务收入 15000 应交税费 应交增 值税--销项税 2400 就这样可以吗?后面还要写一笔分录吗?
2018-09-07 14:43
是的 采购和收入是这样做分录 就可以
2018-09-07 18:51
老师:请问那进项和销项要不要结转成未交增值税呀?
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点~玲老师 | 官方答疑老师
职称:中级会计师
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2018-09-06 15:15
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2018-09-06 15:27
莲姐 追问
2018-09-06 16:07
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2018-09-07 14:43
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2018-09-07 18:51