送心意

宋艳萍老师

职称中级会计师,经济师

2022-01-07 16:29

你好,需要计提
借:管理费用-福利费
贷:应付职工薪酬-福利费
借:应付职工薪酬-福利费
贷:银行存款或库存现金

平淡的航空 追问

2022-01-07 16:31

老师!比如公司所有的员工都在!有销售,车间,管理!计提的时候还需要分销售费用,制造费用和管理费用吗?

宋艳萍老师 解答

2022-01-07 16:35

你好,聚餐金额不大,一般是管理部门组织,不用分摊了。

平淡的航空 追问

2022-01-07 16:36

哦哦!好的!谢谢老师

宋艳萍老师 解答

2022-01-07 16:37

不客气,祝工作顺利,满意请给五星好评谢谢

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你好,可以先预支现金,在报销的
2020-03-31 10:16:03
你好,需要计提 借:管理费用-福利费 贷:应付职工薪酬-福利费 借:应付职工薪酬-福利费 贷:银行存款或库存现金
2022-01-07 16:29:49
有的公司是采用这种处理办法的,按工资总额的一定比例计提,实际发生时,冲销应付福利费
2018-09-03 13:50:32
你好,要通过应付职工薪酬计提的
2020-07-30 08:24:03
借费用-福利费 贷应付职工薪酬-福利费借应付职工薪酬-福利费贷银存
2017-12-02 10:53:18
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