老师,具体是这样的,6月支付3.4.5月房租106.5万元,7月支付了180万元,没到发票,1.2.3.4.5月每月计提摊销房租,9月两次付款发票到了,我该怎么做账务处理。11月12月支付了房租,发票没有到。摊销了房租,按照全年的合同房租总额除12个月摊销的。2021年12月,我要怎么处理房租业务。感谢老师
尹凤君
于2022-01-08 11:41 发布 533次浏览
- 送心意
小林老师
职称: 注册会计师,中级会计师,税务师
2022-01-08 11:46
您好,您合同约定每月租金多少?
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借:银行存款 468000
贷:固定资产清理 414159.29
应交税费-应交增值税(销项税额)53840.71
借:固定资产清理 459600
累计折旧 9000
贷:固定资产 468600
借:营业外支出 45440.71
贷:固定资产清理 45440.71
2020-09-14 14:40:27
您好,借固定资产清理459600累计折旧9000贷固定资产468600。借固定资产清理,贷应交税费应交增值税468000*0.13,借营业外支出,贷固定资产清理468000。借资产清理收益,贷固定资产清理。
2020-09-15 18:05:26
您好,您合同约定每月租金多少?
2022-01-08 11:46:39
金额小可以直接记在20年里。
2020-02-20 11:29:05
您好,直接将以前计提折旧冲回,视同公司账不存在这个设备。
2020-05-24 21:27:12
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