送心意

宋生老师

职称注册税务师/中级会计师

2017-03-02 15:44

老师,我当时一次性支付4.5万。还有后面每月分摊,我应该怎么出分录

宋生老师 解答

2017-03-02 15:39

您好!是做工资。你先当做借款给这个员工,然后分摊到每个月。

宋生老师 解答

2017-03-02 15:55

您好!借预付账款 贷现金 
借应付职工薪酬 贷预付账款。

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相关问题讨论
您好!是做工资。你先当做借款给这个员工,然后分摊到每个月。
2017-03-02 15:39:44
这个按月还摊销?按你们这个摊销多久?这个,这个直接做费用就可以这个
2020-06-09 20:01:39
你好!这个难说啊,都不知道你具体怎么做的
2018-01-09 16:01:46
你好!可以的,可以这样。
2018-05-02 09:49:54
借预付贷银存,待摊费用取消了 按权责发生制没有发票应该按月摊销借费用贷预付 七月份借费用(5-7月份摊销额)进项贷预付 借预付借费用
2019-09-11 15:17:07
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