送心意

月月老师

职称中级会计师

2019-05-07 16:34

你好
借:预付账款
贷:银行存款
借:管理费用-房租
贷:预付账款

〆、______M. ઇଓ 追问

2019-05-07 16:44

我付款时做借:其他应付款   贷:银行存款

没收到票就做了摊销,我做借:销售费用   贷:其他应付款

那现在收到付这个季度的票了,我不知道要怎么做

月月老师 解答

2019-05-08 08:32

你好,没有收到票不要摊销,你可以直接把票放凭证里,也可以把之前摊销的冲了重新做。

〆、______M. ઇଓ 追问

2019-05-08 15:05

可是开的专票啊,怎么放凭证里

月月老师 解答

2019-05-09 12:24

你好,你把之前的冲了,重新做凭证。

〆、______M. ઇଓ 追问

2019-05-09 14:07

现在收到以前12-4月份的发票,那摊销的话不用摊到每个月的成本里面去吗?

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相关问题讨论
你好 借:预付账款 贷:银行存款 借:管理费用-房租 贷:预付账款
2019-05-07 16:34:16
拿到发票贴在付款的后面
2021-04-13 16:36:36
你好! 收到发票,直接附在凭证后面就可以了,不用再做分录了。
2018-09-18 01:31:10
做预付就可以了,收到发票计入费用
2020-04-13 12:10:01
你好,这个支付的是几月份的?房租应该就从几月份开始分摊。
2021-04-13 19:51:39
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