在对公账户上其实应该转给厂家19600,厂家说销售奖励少转2100,只转了17500这个怎么做帐
昏睡的树叶
于2017-03-02 16:47 发布 858次浏览
- 送心意
袁老师
职称: 注册会计师,中级会计师,税务师
2017-03-02 17:02
是库存商品,已经付过款了
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您好,冲减主营业务成本
2017-03-02 16:57:19
借:应付账款19600,贷:银行存款17500,主营业务成本2100
2017-03-02 16:51:47
公司是做培训的,收到培训费25000(转到对公账户了),发票也开的25000,但是要转给给了别人5000元的提成,请问这个怎么做帐?
2015-12-10 10:17:52
借银行 贷其他应付款退回做借其他应付款 贷银行
2020-10-27 19:20:15
不太合适,最好公对公吧
2017-07-19 14:51:41
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袁老师 解答
2017-03-02 16:51
袁老师 解答
2017-03-02 17:05