在对公账户上其实应该转给厂家19600,厂家说销售奖励少转2100,只转了17500这个怎么做帐
春暖花开523
于2017-03-02 16:52 发布 803次浏览
- 送心意
笑笑老师
职称: 中级会计师,税务师,经济师
2017-03-02 17:01
老师你把借贷方都给我写一下吧
相关问题讨论

您好,冲减主营业务成本
2017-03-02 16:57:19

借:应付账款19600,贷:银行存款17500,主营业务成本2100
2017-03-02 16:51:47

公司是做培训的,收到培训费25000(转到对公账户了),发票也开的25000,但是要转给给了别人5000元的提成,请问这个怎么做帐?
2015-12-10 10:17:52

借银行 贷其他应付款退回做借其他应付款 贷银行
2020-10-27 19:20:15

不太合适,最好公对公吧
2017-07-19 14:51:41
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
获取全部相关问题信息
春暖花开523 追问
2017-03-02 17:07
春暖花开523 追问
2017-03-02 17:20
笑笑老师 解答
2017-03-02 16:57
笑笑老师 解答
2017-03-02 17:02
笑笑老师 解答
2017-03-02 17:11
笑笑老师 解答
2017-03-02 17:22