- 送心意
答疑苏老师
职称: 注册会计师
2022-01-09 15:54
你好 借 管理费用-劳务费 贷 银行存款
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你好,可以这样处理
"(1)收到的款会计处理
借:银行存款
贷:主营业务收入
应交税费—应交增值税-销项税额
(2)支付给劳务派遣员工工资、福利和为其办理社会保险及住房公积金会计处理
借:应交税费—应交增值税-销项抵减税额
主营业务成本
贷:银行存款
"
期末把相关增值税转到未交增值税就可以了
2018-06-22 10:27:02
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你好 借 管理费用-劳务费 贷 银行存款
2022-01-09 15:54:27
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需要计提到应付职工薪酬科目吗
2024-02-29 13:28:06
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5%的专票部分,你正常作为收入处理就行呀。
2021-09-17 16:24:20
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同学你好
你们做代收代付的就可以
2022-03-25 09:59:35
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