送心意

答疑苏老师

职称注册会计师

2022-01-09 15:54

你好 借 管理费用-劳务费  贷 银行存款

花花 追问

2022-01-09 16:00

可是实际支付8918.29,社保不用计提吗

答疑苏老师 解答

2022-01-09 16:02

你好,是的,社保不用计提。按实际支出来做就可以了。

花花 追问

2022-01-09 16:11

那单独100元劳务费也属于管理费里面吗?那个工资册相当于都是那个人的劳务费对吗?
借 管理费用-劳务费    8918.29贷 银行存款8918.29
这样做分录是吗?

答疑苏老师 解答

2022-01-09 16:13

你好,是的,分录是正确的。

花花 追问

2022-01-09 16:23

老师,我想再问一下。这个属于前期酒店建设的委派,那要进成本吗

答疑苏老师 解答

2022-01-09 16:27

你好,是不需要进成本的。

花花 追问

2022-01-09 16:36

那酒店没有营业,差旅费,招待费,餐饮费都计入管理费用——开办费吗

答疑苏老师 解答

2022-01-09 16:38

你好,是的,是这样的。

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你好,可以这样处理 "(1)收到的款会计处理 借:银行存款 贷:主营业务收入 应交税费—应交增值税-销项税额 (2)支付给劳务派遣员工工资、福利和为其办理社会保险及住房公积金会计处理 借:应交税费—应交增值税-销项抵减税额 主营业务成本 贷:银行存款 " 期末把相关增值税转到未交增值税就可以了
2018-06-22 10:27:02
你好 借 管理费用-劳务费 贷 银行存款
2022-01-09 15:54:27
需要计提到应付职工薪酬科目吗
2024-02-29 13:28:06
5%的专票部分,你正常作为收入处理就行呀。
2021-09-17 16:24:20
同学你好 你们做代收代付的就可以
2022-03-25 09:59:35
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