- 送心意
紫藤老师
职称: 中级会计师,税务师
2022-01-10 09:13
你好
借预付账款或其他应收款
贷银行存款
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付款时借预付账款 贷银行存款,收到发票借管理费用等贷预付账款
2021-07-05 21:02:02
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你好
借预付账款或其他应收款
贷银行存款
2022-01-10 09:13:28
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你好
将上月分录负数冲回
借,管理费用等 负数
贷,应付账款 负数
然后再按发票金额重新做分录就可以。
2020-07-10 14:19:37
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可以先做借其他应付款贷银行,收到发票时候做费用,要是涉及跨年这个就按实际发生先做费用,要是实际在2019年发生这个服务,那这个就先入费用
2019-03-05 09:29:39
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同学,你好,
收到发票后
借管理费用
贷预付账款
2023-11-13 14:47:20
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