送心意

小云老师

职称中级会计师,注册会计师

2022-01-11 16:40

按实际支付的,借预付账款贷银行存款。

薄荷*糖糖 追问

2022-01-11 16:42

我们是每个季度是用现金支付的,对方提前开了四个季度的专票,我要怎么做账

小云老师 解答

2022-01-11 16:46

按实际支付的,借预付账款2400 贷库存现金2400

薄荷*糖糖 追问

2022-01-11 16:58

老师我们用的是其他应收款科目,这个分录怎么写

小云老师 解答

2022-01-11 17:23

你这个业务就是预付账款呀,不属于其他应收款。

薄荷*糖糖 追问

2022-01-11 17:45

后面还附着专票呢

薄荷*糖糖 追问

2022-01-11 17:45

怎么做帐啊

小云老师 解答

2022-01-11 17:46

同学,分录已经给你写过了,就是那样,发票正常附后面!

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相关问题讨论
按实际支付的,借预付账款贷银行存款。
2022-01-11 16:40:25
你好:借:管理费用 维护费 9600 贷:库存现金2400 其他应付款 7200
2022-01-11 16:52:46
借管理费用 进项 贷库存现金 其他应付款
2022-01-11 16:47:31
你好 需要每个月都计提维护费 借:管理费用-维护费 贷:其他应付款-暂估
2020-04-13 13:42:15
你好,如果是一般纳税人 按实际支付或应付的金额,借记“管理费用”等科目,贷记“库存现金”科目。 按规定抵减的增值税应纳税额,借记“应交税费——应交增值税(减免税款)”科目,贷记“管理费用”等科目。
2020-04-21 20:50:38
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