送心意

袁老师

职称注册会计师,中级会计师,税务师

2017-03-04 08:53

借:库存商品(负值),应交税费(负值)贷:应付账款(负值)

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相关问题讨论
您好,不可以的,最好3月做账,分录,借;应收账款等科目,负数,贷:主营业务收入,负数,应交税费-应交增值税-销项,负数。
2017-04-10 18:18:04
借:库存商品(负值),应交税费(负值)贷:应付账款(负值)
2017-03-04 08:53:36
您好,收到销项负数发票时,借;库存商品,负数,应交税费-应交增值税-进项,负数 ,贷;应付账款,负数。收到正数发票时,借;库存商品,应交税费-应交增值税-进项,贷;应付账款。
2018-05-03 21:10:15
冲之前的蓝字发票分录 原分录不变 数字红字
2017-12-12 10:18:31
借:主营业务收入,应交税费贷:应收账款
2017-03-10 10:51:05
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