送心意

吴月柳

职称会计师,精通全盘账务处理,金碟与用友软件操作

2017-03-04 13:22

那我应该怎么做这个50元的分录,

泡泡糖 追问

2017-03-04 13:31

那实际发了3450元的时候发放工资的分录是借:应付职工薪酬-3450 贷银行存款3450 那么这个其他应收款应该怎么会计借贷分录呢

吴月柳 解答

2017-03-04 13:14

你好,不能

吴月柳 解答

2017-03-04 13:26

借:管理费用3500贷:应付职工薪酬3450   其他应收款50

吴月柳 解答

2017-03-04 14:57

扣款冲管理费用或做营业外收入,借:其他应收款  贷:管理费用或者营业外收入

上传图片  
相关问题讨论
您好 借:应付职工薪酬 ——工资 1029.2+500=1529.2 贷:应付职工薪酬-社保 1029.2 应付职工薪酬-社保 500
2019-01-24 11:52:22
你好,你想问的问题具体是?
2017-08-07 15:15:04
你好,你想问的问题具体是?
2017-06-28 09:41:05
贷:应付职工薪酬-应付工资
2019-07-09 00:51:58
你好,计提工资,是第二个分录。而且应付职工薪酬明细科目是工资 
2022-07-01 15:30:38
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
    举报
    取消
    确定
    请完成实名认证

    应网络实名制要求,完成实名认证后才可以发表文章视频等内容,以保护账号安全。 (点击去认证)

    取消
    确定
    加载中...