送心意

袁老师

职称注册会计师,中级会计师,税务师

2017-03-06 09:05

但是课件中是这样做的:借:应收账款(2060万-30万)=2030万,也没有体现出结转借方30万的分录啊?您说借:银行存款,贷:应收账款,是在哪个时间节点做这笔分录?能结合课件老师的方法说的具体点吗?

袁老师 解答

2017-03-04 17:00

收到时,借:银行存款,贷:应收账款

袁老师 解答

2017-03-06 09:06

收到钱时就写这个分录即可

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相关问题讨论
收到时,借:银行存款,贷:应收账款
2017-03-04 17:00:05
可以的,可以这样账务处理的
2022-05-19 15:43:20
你好 借:应收账款,贷:收入,应交税费_应交增值税_
2022-03-15 14:08:11
你好,同学 老师看了分录,如果不用交税,转到营业外收入是没问题的
2024-04-28 13:34:56
你好,按这个分录 处理 借:应收账款,贷:主营业务收入,应收税费—应交增值税 借:应交税费—应交增值税,贷:营业外收入
2019-02-13 16:12:04
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