老师早上好!前面的会计留有一项应交增值税一未交税金贷方余额8630,我交过税都是借:应交增值税一已交税金,现在年终了,想把这个应交增值税一未交税金贷方余额调平,不知怎么调?我做借:应交税金一未交税金8630然后借:应交税金一已交税金-8630行吗?
绿荫
于2022-01-13 07:12 发布 539次浏览
- 送心意
东老师
职称: 中级会计师,税务师
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您好
当月缴纳当月的税费就是应交税费-应交增值税-已交税金
如果是当月缴纳上月税金就是应交税费-未交增值税
2019-10-03 20:21:15
对没问题,你这么调整就可以。
2022-01-13 07:15:56
您好,图1的分录科目很规范,图3申报表的24行以下都是系统自动带入的,不用去管他,只要24行的本期应交的增值税对就可以了。24行以下您觉得有问题需要带公章去税务大厅更正
2024-03-23 18:49:24
您好,已交税金是当月缴纳当月的税款,一般是预交的时候用,应交税金——未交增值税是本月缴纳上月的应交增值税的时候用的
2019-03-08 21:45:36
你好,借 应交税费 应交增值税 转出未交增值税 贷应交税费 未交增值税,借 应交税费 应交增值税 转出未交增值税 贷应交税费 应交增值税已交税金
2019-08-07 14:09:40
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