@郭老师 请郭老师解答问题 其他老师不要抢答,否则 问
在的 具体的什么问题的 答
股东:实收资本从分红利润里扣出来,这个要怎么做分 问
那我刚建账,如果启用账套前将实收 资本从利润中扣出来了,那我实收资本就按约定的金额做,然后期初利润那里只要挂一个实收-盈利利润=剩余的利润就行了,剩余利润就直接挂一个应付利润吧 答
老师好,公司有一辆试驾车已入固定资产,现出售开了 问
老师,那固定资产清理差额还是转入营业外收支吗? 答
公司增加了经营范围,已领取新的营业执照,税务上要 问
在电子税务局哪里操作? 答
老师,你好。请问公司新建立财套,是从公司成立日开 问
你好,从10月份开始的。 答

请问下,我公司IT部申请的付款今日头条网络费都是先付款一部分,我们都是先借:预付账款,贷:银行存款。发票后面补过来应该怎么做分录?
答: 您好 借:管理费用 贷:预付账款
公司老板帮别人做了一个项目,入了预付账款,借:预付账款 贷:银行存款现在发票收到了,要怎么做分录?但是这个项目没有收入(老板没有跟客户说要收钱,人情单),那应该怎么做分录了?相当于这笔支出是亏损了,谢谢
答: 你好,收到发票做这个分录 借;原材料等科目 贷;预付账款
一名会计如何让领导给你主动加薪?
答: 都说财务会计越老越吃香,实际上是这样吗?其实不管年龄工龄如何
购货,先付货款,发票还没有,款还没到,做分录是,借,预付账款,贷银行存款吗?
答: 你好!是的。借预付账款 贷银行存款就可以了。
老师,房租每月计提,借方,成本,贷方,预付账款。付款时,预付账款,贷方,银行存款。7月付了一笔款,没有记账,12月发票到了,怎么做分录,谢谢!
老师,去年12月份,支付一个半月房租,发票1月份到,当时借,预付账款,贷方,银行存款。1月发票到了,我怎么做分录。谢谢老师!
老师 您好 预付店面招牌的时候做的分录是:借:预付账款:10000元 贷:银行存款:10000元 现在发票开回来38000元 怎么做账啊 需要摊销嘛 摊销的话怎么做分录啊


尹凤君 追问
2022-01-14 08:01
尹凤君 追问
2022-01-14 08:03
佟老师 解答
2022-01-14 08:54
尹凤君 追问
2022-01-14 09:58
佟老师 解答
2022-01-14 10:00