老师 您好 预付店面招牌的时候做的分录是:借:预付账款:10000元 贷:银行存款:10000元 现在发票开回来38000元 怎么做账啊 需要摊销嘛 摊销的话怎么做分录啊
小芒果
于2020-01-20 16:12 发布 1333次浏览
- 送心意
辜老师
职称: 注册会计师,中级会计师
2020-01-20 16:13
这个可以直接计入费用的
相关问题讨论
您好,你预付的款项是啊哈?材料款?
2022-04-30 15:00:44
你好,付款分录
借预付账款
贷银行存款
是这个月发票还是所有发票
2022-01-14 07:56:31
您好
借:管理费用
贷:预付账款
2020-06-15 21:07:55
你好,收到发票做这个分录
借;原材料等科目 贷;预付账款
2018-03-28 11:31:30
你好!为什么会有这么大的差额
2017-09-25 10:47:20
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
获取全部相关问题信息
小芒果 追问
2020-01-20 16:35
辜老师 解答
2020-01-21 12:03