公司老板帮别人做了一个项目,入了预付账款,借:预付账款 贷:银行存款现在发票收到了,要怎么做分录?但是这个项目没有收入(老板没有跟客户说要收钱,人情单),那应该怎么做分录了?相当于这笔支出是亏损了,谢谢
飘逸的万宝路
于2018-03-28 10:56 发布 834次浏览
- 送心意
邹老师
职称: 注册税务师+中级会计师
2018-03-28 11:31
你好,收到发票做这个分录
借;原材料等科目 贷;预付账款
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如果支付尾款
借管理费用-租赁费
贷银行存款
预付账款
2022-02-24 07:29:15

你好,是一个月的房租,还是好几个月的房租呢?
2021-12-30 19:25:23

设备到了
金额大的借固定资产贷预付账款
2020-03-27 12:04:06

这个可以直接计入费用的
2020-01-20 16:13:08

你好 分摊的时候按租赁期 借方管理费用贷方预付账款
2019-02-22 17:58:49
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