老师你好,我在12.29日开了一个红字信息表,现在是1.14日对方下载不了红字信息表也没有开增值税红字发票,但是我已经在一月的增值税申报表已经对这部分进项税做转出了,现在准备作废这张红字信息表,再给到销售方重新开一个红字信息表,我想问一下,2月我的账务怎么处理。
水中的小鸟
于2022-01-14 15:02 发布 753次浏览
- 送心意
朴老师
职称: 会计师
2022-01-14 15:02
同学你好
按照实际的业务冲减
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同学你好
按照实际的业务冲减
2022-01-14 15:02:35

你好,已经申报成功了吗,回看到的
2021-01-13 17:25:57

你好,你电子税务局有作废功能吗?
2021-04-09 08:02:02

作废申报表之后可以进增值税发票综合服务平台撤销当期已经统计的增值税进项发票
2022-04-07 16:46:26

你是营改增企业就填这个,不是不填
2020-04-21 16:55:33
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水中的小鸟 追问
2022-01-14 15:10
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2022-01-14 15:23