比如三月份做未开票收入借应收账款50000贷主营业务收入42735.04应交税费增值税销项税7264.96报税申报表未开具发票栏写正数,四月份开发票了申报表写-42735.04增值税销项税-7264.96是这样吗
宝贝儿
于2017-03-06 21:06 发布 873次浏览
- 送心意
邹老师
职称: 注册税务师+中级会计师
2017-03-06 21:16
那四月份开发票了怎么处理?
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你好,分录可以这么做的
如果软件做账,最后一个借主营业务收入-未开票改贷主营业务收入-未开票负数
2020-05-31 20:50:41
可以
2017-03-16 13:20:34
这个算法对吗?
2017-03-20 16:50:21
就这样做反方向的就可以了吗??
2018-12-11 21:27:05
那四月份开发票了怎么处理?
2017-03-06 21:16:24
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